索引号 : 003173206/201709-00135 | 组配分类:党群各部门预决算 |
发布机构:县政府(政府办) | 主题分类:财政、金融、审计 |
信息来源: | 服务对象分类: |
名称:临泉县委党史办公室2016年部门决算情况 | 关键词: |
文号:无 | 体裁分类: |
发布日期:2017-09-21 | 生效日期: |
内容概述:无 | 废止日期: |
临泉县委党史办公室2016年部门决算情况
临泉县委党史办公室2016年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)负责贯彻落实上级党委对党史工作的指示;
(二)以研究编写县域党史正本为主要任务,开展党史资料的征集、编纂和专题研究;
(三)承担上级党委党史部门下达的党史资料征集和党史专题研究的协作任务;
(四)承担县域党史题材出版物、文艺、影视创作史料的审报工作;
(五)参与保护和利用革命文化遗产、发展红色旅游的工作;
(六)组织或协助有关部门开展党史方面的纪念活动和宣传教育活动;
(七)完成县委、县政府交办的其他各项工作任务。
(八)参与县新四军历史研究会开展工作。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,临泉县委党史办2016年度部门决算只有县委党史办本级。
纳入临泉县委党史办2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
临泉县委党史办公室 |
2 |
…… |
三、XX厅(局)2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
||
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
||||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
||
一、财政拨款收入 |
33.13 |
一、一般公共服务支出 |
24.60 |
||
二、上级补助收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
||
三、事业收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
||
四、经营收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
||
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
||
六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
||
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
||
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.58 |
||
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
||
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
||
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
||
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
||
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
||
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
||
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
||
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
||
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
||
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
||
|
|
十九、住房保障支出 |
2.06 |
||
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
||
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
||
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
||
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
||
本年收入合计 |
33.13 |
本年支出合计 |
42.24 |
||
用事业基金弥补收支差额 |
0.00 |
结余分配 |
0.00 |
||
年初结转和结余 |
9.11 |
年末结转和结余 |
|
||
|
|
|
|
||
总计 |
42.24 |
总计 |
42.24 |
收入决算表
公开02表
编制单位: |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2013101 |
行政运行 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013101 |
行政运行 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位: |
|
|
金额单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
33.13 |
一、一般公共服务支出 |
24.60 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
|
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.58 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
0.00 |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|
|
十二、农林水支出 |
0.00 |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
2.06 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
33.13 |
本年支出合计 |
42.24 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
9.11 |
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
9.11 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
|
|
合计 |
42.24 |
合计 |
42.24 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||||||||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
9.11 |
9.11 |
0.00 |
33.13 |
33.13 |
0.00 |
42.24 |
42.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
6.81 |
6.81 |
0.00 |
17.79 |
17.79 |
0.00 |
24.60 |
24.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
1.89 |
1.89 |
0.00 |
13.69 |
13.69 |
0.00 |
15.58 |
15.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
0.41 |
0.41 |
0.00 |
1.66 |
1.66 |
0.00 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||
部门: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||
301 |
工资福利支出 |
12.65 |
302 |
商品和服务支出 |
10.45 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30101 |
基本工资 |
5.96 |
30201 |
办公费 |
0.65 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
30102 |
津贴补贴 |
5.96 |
30202 |
印刷费 |
6.81 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||
30103 |
奖金 |
0.73 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.25 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.14 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
30302 |
退休费 |
15.58 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
|||||
30305 |
生活补助 |
0.52 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.44 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30307 |
医疗费 |
0.40 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
|||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
|||||
30309 |
奖励金 |
0.58 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
|||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.30 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
|||||
30311 |
住房公积金 |
2.06 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
|||||
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
|||||
人员经费合计 |
31.80 |
公用经费合计 |
10.45 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位: |
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
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“本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据”
四、县委党史办2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计42.24万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计42.24万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收入总计增加0.91万元,增长2.20%,主要原因:上年结余;支出总计增加8.21万元,增长24.11%,主要原因:上年结余,本年列支。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计33.13万元,其中:财政拨款收入33.13万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计42.24万元,其中:基本支出42.24万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计42.24万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计42.24万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收入总计增加0.91万元,增长2.20%,主要原因:上年结余;支出总计增加8.21万元,增长24.11%,主要原因:上年结余,本年列支。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入33.13万元,占本年收入的100 %,一般公共预算财政拨款收入减少8.19万元,降低19.82%。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出42.24万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加8.21万元,增长24.11%。主要原因是:上年结余,本年列支。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为33.9万元,支出决算为42.24万元,完成年初预算的124.60%。决算数大于预算数的主要原因是:上年结余,本年列支。
其中基本支出42.24万元,占100%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”,年初预算为18.58万元,支出决算为24.6万元,完成年初预算的132.40%,决算大于预算的原因是:上年结余,本年列支。
2.“社会保障和就业”,年初预算为12.87万元,支出决算为15.58万元,完成年初预算的121.06%,决算大于预算的原因是:上年结余,本年列支。
3.“住房保障支出”,年初预算为2.45万元,支出决算为2.06万元,完成年初预算的118.93%,决算大于预算的原因是:上年结余,本年列支。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出42.24万元,其中人员经费31.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费10.45万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
临泉县委党史办2016年度没有政府性基金收入和支出
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度临泉县委党史办机关运行经费24.60万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度县委党史办无政府采购支出
3.国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,县委党史办共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)
临泉县委党史办公室2016年一般公共预算财政
拨款“三公”经费支出决算情况说明
一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
单位:万元
项 目 |
预 算 数 |
决 算 数 |
合 计 |
0.97 |
0.44 |
因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
公务接待费 |
0.67 |
0.44 |
公务用车购置及运行费 |
0.30 |
0.00 |
其中:公务用车运行维护费 |
0.30 |
0.00 |
公务用车购置 |
0.00 |
0.00 |
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二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
临泉县委党史办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0.44万元,完成年初预算的45.36%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成年初预算的100%。公务接待费支出决算为0.44万元,完成年初预算的65.67%,公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成年初预算的100%。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,我单位无因公出国(境)。经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》(财行〔2014〕104号)、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》(财行〔2014〕527号)等相关规定执行。
(二)公务接待费支出0.44万元, 与2015年度决算相比,增加0.21万元。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》(财行〔2014〕2066号)相关规定。
(三)公务用车购置及运行费支出0万元,与2015年度决算相比,减少(增加)0万元,2016年我单位没有安排公务用车购置费。